集团公司财务报销制度及报销流程
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财务报销制度及报销流程
目录
第一章 总则
第二章 费用报销凭证的规范
第三章 内部控制及一般流程
第四章 借款管理规定
第五章 日常费用的分类管理
第六章 工薪福利及相关费用支出制度
第七章 专项支出财务报销制度
第八章 报销时间的具体规定
第九章 附则
第一章 总则
第一条、为了加强集团公司财务管理,规范各子(分)公司财务报销行为, 合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合集团公司的具体情况特制定本制度。
第二条、本制度根据相关的财经制度及集团公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适用集团公司及各子(分)公司。
第二章 费用报销凭证的规范
第四条、报销单填写
1. 费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数. 附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分, 在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确:零 壹 贰 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿。
报销原始凭证的要求
1. 当事人应充分取得费用的相关单据,如:合同或协议、合法的票据等,合法(被税务机关认可)的票据,原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据:购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3. 车费:所有的车票上都必须注明出发地和目的地,以及乘坐日期。
4. 打车时,燃油费附加的票据也应该有,即凡是报的数额都必须有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额。
5. 报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁。
6. 其他票据也应同时注明费用的用途及时间,如招待费需注明招待的日期及招待的人数。
7. 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8. 外出公差的需附有外出公差申请单或通知单,公差申请单上需有公司及部门领导审批。
9. 当月费用当月报销。
第五条、 贴票方法和要求
1. 原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理,如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等,应按照类别分别粘贴,把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。
2. 粘贴票据的范围大小:应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证,应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可,外露部分应保持洁白)先进行粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。(粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围)。
3. 粘贴要求:原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线
(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴,将票据向右边均匀排开横向粘贴,注意不要将票据集中在粘贴纸中间,以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内,个别规格参差不齐的原始凭证,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性。对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件,粘贴位置也应在票据左上角,单据上边和左边与费用报销单对齐,超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。
4. 如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴。
5. 注意事项:
(1)原始发票单据及附件的粘贴必须整齐,不要将票据颠倒放置、粘贴。
(2)不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。
(3)对于粘贴不规范的费用报销单据,请自行重新粘贴。
第六条、 报销手续及签批齐全
1. 严格按照财务部门签发的审批制度执行
2. 对于要求有证明人的采购单据,应有证明人进行签字;共同对报销的真实性负责。
3. 对于有购买数量的物品,需由签收人进行签收,核对数量。
4. 对于差旅费报销单,因公司有费用级别规定,不同级别的职员
有不同的报销标准,所以在不提供其他证明更高级别的情况下,按职员的职务来评级,如职员除职务外另有更高级别的技能等级,必须由部门领导注明级别或提供高级别证明。 5. 凡购买的物品及低值易耗品,报销时都必须附物品申购单及入库单。
第七条、报销凭证的签字要求:
1.按规定应该签字的人员必须全部签字,签字必须签全称,不得只签姓。
2. 签字人签署姓名后,还应当签署签字的日期。
3. 领导签字应当明确表明是否同意报销。
4. 为便于原始凭证的装订,签字是签在凭证的正面,应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面,应签在左上方。
5. 有多张凭证都需要签字时,经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签,不能用复写纸同时签。
6. 按规定顺序签字
(1)经办人签字
(2)部门负责人签字
(4)分公司财务会计审核签字
(3)分公司总经理签字
(5)集团公司财务总监审签
(6)集团公司行政副总经理签字
(7)集团公司总经理及董事长签字 7. 员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。
第三章 内部控制及一般流程
第八条、费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承担相关责任。
第九条、费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门主管负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由办分公司经理对报销单据的计划性进行二级审查,由财务部门对报销票据的合法性进行三级审查;最后由集团公司财务总监总经理进行审核通过,经集团公司行政副总审签、标准外需集团公司总经理或董事长审批后才能报销。
第十条、原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由各公司财务部门负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字, 第十一条、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按
照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。
第十二条、报销或单据传递时效要求:财务部门根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。
第十三条、当事人在填写“费用资金支取报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用资金支取报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。
第十四条、 经办人根据报销单据的内容,整理分类粘贴好原始单据,填写“费用资金支取报销单”。
具体步骤及注意事项:
1.没有特殊原因必须在票据取得后三天内将审批单送达部门经理审核。
2.经办人要按照要求填写“费用资金支取报销单”,所填写为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。
3. 若有要说明的事项在备注一栏填写。
第十五条、当事人应将填写完整、附件齐全的“费用资金支取报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门主管进行审核,签字批准。
具体步骤及注意事项:
1. 部门主管应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查。
2. 部门主管审查无异议后,应在“费用资金支出报销单”部门负责人一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
3. 若有要说明的事项在备注一栏填写。
4. 部门主管有督促经办人报销的义务。
第十六条、部门主管审核后统一交由各公司经理审核批准。 具体步骤及注意事项:
1. 各部门主管确认费用是否该报,对不可报部分需要注明超标部分金额和实报金额;
2. 各部门主管审查无异议后,应在“费用资金支取报销单”主管部门一栏签署审批意见并签署本人的名字。
第十七条、交由财务部会计审核并签字。
具体步骤及注意事项:
1. 财务部审核员应重点对“费用资金支出报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。
2. 财务部审核员需仔细审核经办人填写格式是否符合规定,审核是否符合有关文件规定。
3. 仔细审核经办人金额填写和计算是否正确。
4. 审核有无经办人和其直线经理的签名。
5. 对不符合上述要求的费用报销审批单退回经办人本人。
6. 财务部审核员审查无异议后,应在“费用资金支取报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署本人的名字。
第十八条、各公司财务部复核后将报销票据送本公司经理进行的审查和签字。
具体步骤及注意事项:
1. 分公司经理接到“费用资金支取报销单”后,需要先关注有部门主管以及财务部门的审核签字,从“费用资金支取报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。
2. 分公司经理审查无异议后,在“费用资金支取报销单”经理一栏签署审批意见并签名。 第十九条、当事人取得审批齐全的“费用资金支取报销单”以及“借款单”后,应在3天之内送交集团公司财务总监审核后,经集团公司行政副总审批、超出标准的支出须经集团公司总经理和董事长审批。方能在分公司财务报销
第二十条、费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由分公司经理和集团公司财务总监的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、
金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。
第二十一条、费用报销的一般操作流程
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)------报销人部门负责人确认签字------分公司经理审核(确认是否真实)-----分公司财务部审核(单据、数据等方面要求)-------集团公司财务总监总最终审核(侧重真实、合理性等方面负全责)------集团公司行政副审批------集团公司总经理或董事长审批---各分公司出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则各公司财务部门有权拒绝付款。
第二十二条、费用审签的额度和权限
集团公司各分(支)公司正常资金支付及费用在10万元以内(含10万元),审批最终由集团公司行政副总签批财务就可办理支付流程;10万元以上的资金支付及费用须经集团公司总经理决定后, 财务方能办理支付流程; 特殊采购及专项支出按其申报流程并经集团公司董事长审批同意后方能办理
第四章 借款管理规定
第二十二条、 借款管理规定
1. 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。
2.其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,
除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定:自借支起一个月内。
。
5. 借款未还者原则上不得再次借款,逾期三个月未还借支者,从
工资中扣回。
第二十三条、 借款流程
1. 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大
小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
2. 审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→经理审批
→ 集团公司财务总监同意→集团公司行政副总审批
3. 财务付款:借款凭审批后的借款单到所在公司财务部门办理领
款手续。
第五章 日常费用报销规定及流程
第二十四条、 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办
公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在
一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二十五条、 费用报销的一般规定
1. 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),
且发票背面有经办人、证明人(签收人)签名。
2. 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据
要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);
简述费用内容或事由。
3. 审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→经理审
批→ 集团公司财务总监同意→集团公司行政副总审批
4. 报销5000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。
第二十七条、 差旅费报销费用标准及流程。
费用标准:详见《差旅费报销标准及相关规定》;
(一) 费用标准:
职 务 交通工具 住宿标准 伙食补贴
一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 部门主管 火车硬卧 150元/天 30元/天
分公司经理 飞机普舱 200元/天 40元/天 经理及以上 飞机 实报实销 实报实销
(二)费用标准的补充说明:
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标
准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为
准,自然出差天数计算。
3. 伙食补贴标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上
采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补
贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时相应取消
伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予
报销相关费用。
(三) 报销流程
1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明
出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差
申请单由分公司经理批准。
2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部, 按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事
宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,要注明出差时间、事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票,按日常费用审批程序办理报销手续,特殊情况报销时间最长不能超过30天,超期财务中心有权无条件拒绝办理.
第二十八条、 电话费报销费用标准及流程
(一) 费用标准
1. 移动通讯费:员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见集团公司相关管理制度规定及相关文件。
2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司综合办统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二) 报销流程
1. 公司综合办指定专人每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)进行分类填报。
2、. 固定电话费由综合办指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报集团公司行政副总经理批准处理办法。
3、 审批:按日常费用审批程序审批。
第二十九条、 交通费管理规定及流程
(一) 管理规定:
1. 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经办公室车辆管理人员同意后可以乘坐出租车; 回来后,由办公室车辆管理人员在出租车票上签字确认并说明理由。
2. 市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由办公室派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务部门办理报销手续。
第三十条、 办公费、招待烟酒、低值易耗品等管理规定及流程
(一)管理规定:
1. 为了合理控制费用支出, 此类费用由集团公司综合办统一管理,集中购置, 并指定专人负责。
2. 各分公司经理在每月28日前填制公司下个月的物品申领计划,交至集团公司综合办,由其统一购买。
3. 购买物品原则上由集团公司综合办购买,专业用品经征同意方能自行购买,须到综合办办理登记手续。
4. 物品单价在100元以上(含100元),须经部门主管签字,未经核准而擅自购买者不予报销。
5. 所有物品必须由综合办管理人员验收或登记后,报销执行费用报销流程。
第三十一条、 车辆费用报销制度及流程
1. 严格按照《公司车辆管理制度》执行。各部门主管要按照规定控制好本部门费用,超标自负。
2. 集团公司综合办管理的加油卡只对公司车辆加油,按照标准严格控制、专人负责。
3. 各部门报销车辆费用时,必须附机打加油发票、过桥费等票据,报销流程按费用报销流程执行。
第三十二条、 食堂费用报销制度及流程
1. 食堂费用单据必须由食堂管理人员、复称人员或食堂师傅验收签字生效。
2. 报销流程按照费用报销流程执行。
第三十三条、 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
(一)招待费的管理规定
1. 业务招待费标准详见《公司业务招待费标准及管理制度》执行。
2. 招待费用开支由综合办按制度严格控制,事先没有在综合办备案、备案不符、超过招待费控制额度的,需集团公司副总签字方能报销。
3. 在综合办备案时,要告知业务单位人数、招待地点、陪同人员,综合办有权对备案的业务招待进行核实,超标一律自负。
4. 大额招待费支出应事前征得行政副经理的同意。
5. 招待费报销严格按照逐级审批制度,执行费用报销流程。
6. 在报销前必须取得综合办出具的招招待费通知单。
7. 其他费用:根据实际需要据实支付,本人签字。
(二) 报销流程:
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2. 其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第六章 工薪福利及相关费用支出制度及流程
第三十四条、 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 第三十五条、 工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程:
1. 每月15日集团公司人力资源部提供已审批的上月职工工资分配表,交于集团公司财务部;
2. 每月18日由财务部门通过银行代发形式或现金支付工资;
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)社会保险支付流程:
1. 每月10前由人力资源部将由已核准的职工社会保险金明细表交财务部门进行相关的财务处理。
2. 社会保险金的增减由人力资源部按相关政策进行申报、核实、办理,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
(四)其他福利费支出流程
由公司综合办部按审批后的支付标准填写报销单→经部门主管签字确认→财务总监进行财务复核→报集团副总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部门办理报销手续。
第七章 专项支出财务报销制度及流程
第三十六条、 专项支出主要为新襄棉固定资产购置及改良支出、材料采购及其他专项费用等。
详见集团公司物资采购专项管理制度
第三十七条、新厂工程及相关资金支付须经集团公司董事长审批后才能办理财务支付流程。
第八章 报销时间的具体规定
第三十八条 为了协调集团公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1.财务报销:集团公司各分(支)财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。
2.借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。
3、特殊情况,另行处理。
第九部分 附则
第三十九条 本制度解释权归集团公司财务部。
第四十条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长生效
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