审计承诺书
承 诺 书
资产公司审计部:
为了表示对集团公司审计工作的充分理解、支持和配合,兹就有关情况声明如下:
1、我公司(分厂)依照《企业会计准则》和有关财务会计制度的要求编制的××年至×××年会计报表,公允地反映了我公司的财务状况、经营成果和现金流量,其编制基础与上年保持一致。我厂管理层对报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
2、我公司业已提供所有的财务及会计记录,办公会会议记录等以及有关的资料。
3、我公司业已提供全部关联方清单及有关资料,对重大关联交易事项均已作披露。
4、我公司所有交易事项皆已入账,所提供的会计报表没有重大错误和漏报。
5、我公司所有财务承诺、或有损失、期后事项已全部提供,并已在会计报表或其附注中调整和披露。
6、我公司确信:
①、没有任何重大未预计的负债。
②、没有任何未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或有损失。
③、没有任何违反国家法律、法规而需要调整或披露的事项。
④、在内部控制制度中发挥重要作用,或对会计报表有重大影响的管理人员或其他员工,没有舞弊行为。
⑤、没有账外资金和小金库。
⑥、提供的所有资料是真实完整的。
7、我公司应收款项等债权完全属实,并按规定提取坏账准备。
8、我公司存货完全属实,其呆滞、陈旧、毁损均已处理。
9、我公司对拥有的全部资产享有充分的所有权,以资产提供担保的情况已全部披露。
10、我公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因履行合同而对会计报表产生重大影响的事情。
11、我公司编制会计报表所依据的持续经营假设是合理的,没有进行清算或大幅度缩减经营规模的计划或打算。
公司(盖章):
公司负责人(签字):
财务部门负责人(签字): 二×××年×月××日