内审的步骤
1、审核时机 (生产淡季)
2、计划内审 (计划开始10天前,指定内审组长,管理者代表,管代指定,然后审批,发给审核员和各部门)
3、审核检查表
4、首次会
5、审核现场
6、末次会
7、发出不符合项
8、效果验证
9、总结报告
10、领导报告
审核的准则:
1、体系文件
2、标准
3、法规
4、顾客
审核的原则:
1、客观公正
2、代表:标准、顾客、法规
3、无罪推定(策划好)
4、记录原则
种类:
1、自审
2、顾客审核
3、认证公司
方法:
1、集中式,省时,不充分
2、分散滚动式:时间跨度长,效果好,充分
声明:
1、风险性
2、抽样的量,3-5个。
- 12-26 参加本安体系建设"内审员"培训的体会
- 06-27 市委办公室监督审核汇报材料
- 12-16 XX市电业总公司审计部主任事迹材料
- 10-16 会计工作总结范文(学校.学院)
- 10-16 学校会计工作总结
- 10-16 会计工作总结范文(学校)
- 10-17 学校会计工作总结范文
- 10-16 学校审计处工作总结范文
- 07-22 学院审计室2014年度工作总结
- 05-30 勘测设计院内部审计工作制度
与《内审的步骤》相关的范文
参加本安体系建设“内审员”培训的体会 按照公司及段安全管理部门的统一安排,20XX年4月25日至27日,我有幸参加为期三天的本安体系建设内审员培训。我能参加这次培训学习,是领导给了我学习的机会,心情是无比高兴和激动,我带着思考、带着学习知识的心理、带着“安全”建设与管理的理念来学习的。此次培训采用上课签到式管理,我一下子又有了回到学校的感觉,在整个培训过程中,关老师在教学内容上的精心编排,课堂上有 ...
根据市iso办《关于做好外部监督审核工作的通知》精神,市委办公室主动与认证公司沟通协调,制定做好外部监督审核各项工作的措施,认真抓好落实,最终顺利完成外部审核。 一、制定审核计划,认真开展内部审核 该办于3月中旬制定了今年iso第一次内审工作计划,成立专门的内审小组,组织各科室负责人和内审员召开专题会议,认真部署各项内审准备工作。各科室严格按照iso质量管理体系内审工作的要求,结合去年外审 ...
全市十佳标兵事迹材料 -XX市电业总公司审计部主任事迹材料 我担任XX市电业总公司审计部主任8年来,在公司领导的高度重视和全力支持下,在XX市内审协会的指导和帮助下,紧紧围绕“促进管理,提高效益”这一目标,深入扎实地开展各项内审工作,充分发挥了内部审计的监督服务作用。20XX年以来,我们先后对公司下属单位的工程结算编制、财务收支、物资招投标采购、成本核算管理、内控制度等进行了全面的审计,累计审 ...
XXXX年在*党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习.领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实<审计法>.<审计署关于内部审计工作的规定>和国家相关法律法规.以学*教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我*的热点.重点.难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能 ...
20XX年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习.领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实<审计法>.<审计署关于内部审计工作的规定>和国家相关法律法规.以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点.重点.难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能 ...
200X年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习.领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实<审计法>.<审计署关于内部审计工作的规定>和国家相关法律法规.以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点.重点.难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能 ...
20XX年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习.领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实<审计法>.<审计署关于内部审计工作的规定>和国家相关法律法规.以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点.重点.难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能 ...
XXXX年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项, ...
20XX年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。 一、整章建制、促进内部审计规范化建设 1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxx ...
为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部审计工作的有关文件精神,结合本院实际,制定本规定。 一、内部审计时间及对象:根据局纪委的规定和本院的规章制度,每季度对院及院属各单位财务收支及经济效率情况进行一次内审,全年四次;每半年向局监察审计部门提交一次内审报告。此外 ...
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