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    与《我国国有资产保值增值问题探析》相关的范文

  • 01-26 国资委科学发展观演讲稿
  • 尊敬的各位领导、各位同事,大家好,我叫**,在产权局挂职,今天我演讲的题目是《践行科学发展观,完善产权管理》   泱泱中华民族,浩浩五千年文明,历史从未像今天这样获得如此长足的发展。在党中央的领导和号召下,全国人民奋力拼搏、勇于进取,创造了巨大的物质财富和丰硕的精神成果。20XX年10月的十六届三中全会上,胡锦涛总书记提出了“坚持以人为本、全面、协调可持续”的发展观,它似一声春雷,响彻神州大地!它 ...

  • 02-25 XX烟草营销部做好"两个维护"工作材料
  • 外树形象内抓监管追求烟草行业的长远发展 -XX烟草营销部“两个维护”工作    近年来,烟草行业取得了持续稳定协调发展,实现税利逐年提高,为国家财政收入做出巨大贡献。同时,我们应该看到,随着《烟草控制框架公约》的签署,我国的烟草价格、烟草广告和烟草包装将面临新的问题。另外,20XX年我国加入wTo,我国烟草市场将进一步开放,外烟在中国市场的占有率将逐步扩大,不久的将来,我国烟草行业很有可能直接面对 ...

  • 10-20 市政府关于国有企业经营业绩考核的试行意见
  •   为强化国有企业经营者工作责任和利益分配相结合的激励机制和约束机制,落实国有资产安全营运责任,实现国有资产保值增值,根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第378号令)和《中共XX市委XX市人民政府关于加强国有资产监督管理工作的意见》(湖委发[20xx]63号)有关规定,结合我市实际,现就开展市国资委监管范围内的国有企业经营业绩考核工作提出如下实施意见:   一、考核的基本原则    ...

  • 08-14 要以国企保值增值为荣(国资委体会荣辱观)
  •   在广大国企干部职工中牢固树立社会主义荣辱观,把荣辱观教育与珠海国资监管和国企改革的实践结合起来,既是在新的历史形势下全面提高国资系统广大干部职工的政治素质,业务素质和思想水平的需要,也是我市新一轮国企改革对全面提高国资监管能力和水平的要求,更是不断开创我市国资监管和国企改革工作的新局面十分重要的政治思想条件。广大国企干部要以保本、赚钱、发展为荣,以亏损为耻。   具体来讲,要围绕着抓好“四个结 ...

  • 10-20 关于进一步深化国有企业人才队伍建设的意见
  • 各有关国有企业党委:   为了切实加强国有企业人才资源能力建设,不断推进“人才强企”战略,把优秀人才集聚到国有资产保值增值,发展壮大国有经济,实现XX国有经济快速、健康、可持续发展上来,现就进一步加强国有企业人才队伍建设,提出如下意见:   一、指导思想    我市国有企业人才队伍建设的指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,牢固树立“人才资源是第一资源” ...

  • 09-27 财政局企财所系列工作职责
  •   企财所工作职责   1.依法对企业财务会计法规执行情况进行检查监督,监督国有企业费用列支、税费缴纳、利润分配等财务事项;   2.定期对所管企业各项财务指标的完成情况和经济效益情况进行分析和评价,提出合理化建议,督促改进和规范财务管理工作;   3.参与国有企业改制﹑组建企业集团和授权经营的审核工作,进行清产核资,并提出财务处理意见;   4.配合发展壮大非公有经济,组织、监督非国有企业进行清 ...

  • 01-30 党政领导干部经济审计思考
  •  开展党政领导干部经济责任审计,对于加强干部监督管理,强化对权利的制约监督,公正评价和使用干部,维护财经纪律的严肃性,推进依法行政和廉政建设,都有着十分重要作用。但由于我国经济责任审计工作起步较晚,在理论和实践中都存在着许多不完善之处,一定程度上影响了审计质量和结果运用。为了提高党政领导干部的经济责任审计质量和水平,增强其在干部监管中的效果和权威性,有必要对党政领导干部经济责任审计中的有关问题进行 ...

  • 02-17 大学财务处2014年工作总结及2014年工作设想
  •   20XX年很快就要过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部 ...

  • 05-30 勘测设计院内部审计工作制度
  •   为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部审计工作的有关文件精神,结合本院实际,制定本规定。   一、内部审计时间及对象:根据局纪委的规定和本院的规章制度,每季度对院及院属各单位财务收支及经济效率情况进行一次内审,全年四次;每半年向局监察审计部门提交一次内审报告。此外 ...

  • 06-29 向市领导专题汇报稿
  • 各位领导:   首先,请允许我代表津滨公司欢迎和感谢皮书记和各位领导在百忙之中莅临我公司调研和指导工作。津滨公司自成立至今已满三年了,三年来,在滨海新区工委的直接关怀下,在开发区工委、管委会的正确领导下,在股东单位和管委会、控股公司各相关部门的积极支持下,津滨公司认真实践开发区工委、管委会赋予津滨公司的战略定位,切切实实地发挥了做为开发区重要的投资主体和融资载体的作用。通过产业调整和战略重组,不断 ...