T3普及版年度结转.反结账
用友T3普及版已结转下年发现上一年度有误如何反结账
08年已做完账数据已结转到09年了发现08年12月发工资的个数的75写成25了我想返回到08年的账修改凭证怎么操作
最佳答案 你可以通过以下过程进行操作
方法一1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】在【年度帐】下清
空年度数据。
2、登录到2008年的帐套反结账、反记账处理相应凭证然后结
账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】在【年度帐】下
结转上年数据。
方法二还有就是如果2009年度帐没做凭证的话你可以删除2009年年度帐
待上一年的调整合适了直接再年结一次就可以。
方法三如果2009年做了不少工作那你可以直接到2008年反结账、反记账
并处理相应凭证记住被调整的科目余额再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
年度结转可以分为三大步建新年度帐上年结帐新年结转
1) 建新年度帐详细过程为进入系统管理选择注册功能以账套主管的身份进行注
册然后选择结转账套及本会计年度单击确定。单击年度账建立系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度单击确认按钮系统自动建立新年度的帐。
2) 上年结帐应注意若用了工资12月份操作月末处理系统会提示:请结转上年数据
操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库之后在新的年度中结转上年工资数据否则在总帐系统中进行12月份结帐时工作检查将不会通过因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。
3) 结转时注意在系统管理里以帐套管理员注册到新年度帐里然后在年度帐结
转上年数据里进行结转若结转上年数据按钮置灰说明注册的年度不对还在上年度里重新注册即可按提示结转即可。
用友通操作指南
一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置4-2-2-2→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认
二、系统初始化 进入总帐点击系统初始化。
1、会计科目设置
a增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行点增加确认。
b设辅助核算点击相关科目如1122应收账款双击应收账款点修改在辅助核算栏中点击“客户往来” →确认另2202应付账款点修改在辅助核算栏中点击“供应商往来” →确认。(可选项)
c指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称 支票结算 如 101 现金支票 102 转帐支票
4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 02 浙江或 01 华东 02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a若年初启用则直接录入年初余额。
b若年中启用则需输入启用时的月初数期初余额并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方费用类只能做在借方。
2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为
1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账如果凭证需要审核审核人与制单人不能为同一人
1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名非制单人、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存有外币业务的才需结转
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意自动生成的凭证必须要点击保存然后记账。
七、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板如资产负债表
2、左下角“格式”或“数据”在格式状态下编辑公式在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下打开报表模板在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 注意
a如出现“是否重算全表” →则点“否”
b若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c如果报表的数据不对可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致但与实际数不对时有可能是凭证录入有错误。 d报表应该是在所有凭证处理完记账后制作通常可以月末结账后再做。
九、备份
1、在E盘新建文件夹如“用友备份”再建二级文件夹如名“080601”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→备份→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认
十、反记账、反结账 1、取消结帐总帐>月末结帐 >在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6>输
入帐套主管口令登陆用友通密码 。
2、取消记帐 ☆ 总帐>期末>对帐>同时按下两个键 ctrl+H >出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”>确定 ☆ 总账-凭证>恢复记帐前状态>选择恢复方式月初>确定>输入口令>恢复记帐完毕 。 特别关注损益类科目中收入必须做在贷方成本费用必须做在借方如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
常见问答
1、 我想用现金流量表现金流的附表中如固定资产和累计折旧等科目将来怎样才
能在做凭证的时候选择
答初始化时在会计科目里固定资产和累计折旧等科目选择核算现金流量科目这样才能在您制凭证时对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
2、 我怎么用多栏式帐
答进入多栏式明细帐点击增加选中您要设的科目在会计科目里分设了明细科目后选择自动编排比如应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交管理费用里的办公费、业务招待费、工资等这时就会自动显示了然后确定再确定。这时您要注意科目的方向假使错了可以修改,多余的可以删除。
3、 为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来
答这时您要看看您的电脑袋的系统设置打开我的电脑在控制面板里找区域设置将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。
知识点汇总
一、总账部分
1、总账日常业务流程 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账对于期间损益结转的凭证――对账
2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核菜单下有“成批审核”
3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下一步――记账弹出期初余额表――确认――记账
4、总账其间损益结转 ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目3131――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账 总账――期末――对账在本界面Ctrl+H激活按钮――总账――凭证恢复记账凭证
6、总账――期末――对账――是否对账双击左键“Y”――对账“对账日期”“对账结果”有助于数据的检查
7、结账 反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6” 总账――期末――结账――下一步开始结账――对账开始对账――下一步月度工作报表――下一步完成结账――结账
二、各模块结账流程 采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点
(1)采购结账直接点击月末结账货到票未到的采购入库单进行估价单价的录入
(2)销售结账直接点击月末结账是否还有未处理的发货单
(3)库存结账直接点击月末结账查看一下相关的单据是否还有没有单价的单子未审核的单子结账后不能再处理。
(4)核算结账先进行月末处理然后进行月末结账月末处理需要相在单据记账后方可进行。
(5)工资结账直接点击月末处理
(6)固定资产进行处理前要计提折旧与总账对账是否相一致
2、反处理的流程假定现在总账系统已经结账了
一业务通 核算模块取消月末结转总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。 核算模块取消月末处理取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账核算模块取消月末处理——到对应模块取消 取消核算模块单据记账核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。 采购、销售、库存修改单据取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
二、工资 取消工资模块月末处理总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。 三固定资产 取消固定资产模块月末处理总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。 业务模块的取消没有快捷键在什么地方进行正向处理在什么地方逆向处理