仓库监管员岗位操作规程
12-31
仓库监管员岗位操作规程
(一)入库操作规程
1、审单验印。监管员接到入库通知,审核入库单据、折角验审客户方预留印章或经办人签字。
2、验收实物。复核数量、规格、质量。
3、登记台帐。据已验审的入库单按品种规格登记货物明细帐。
4、上传单据。扫描、上传入库单据。
(二)出库操作规程
1、审单。监管员接到客户出库通知,验审货物提货单真伪。
2、验印。核验客户方预留印章。
3、核查限额。监管员核实监管额度是否充足(是否控制在最低限额)。
4、上传请示。监管员扫描上传客户提货原始凭证,公司财会部审核确认后下达发货指令。
5、确认记账。监管员收到发货确认指令后,登记仓库台帐(材料产品明细帐)。
6、签章放行。监管员在货物提货单上加盖监管专用章,同意发货。
7、清点发货。
(三)日终操作规程
1、日终对账。营业结束监管员编制《监管账务核对表》,经客户管货员确认后上传至业务管理部、财会部。
2、账务整理。整理当日出入库单、对账表并专夹保管与账簿、预留印鉴一同存放于保险箱。
3、定期解报。每周日交原始单据传送至公司财会部。
一、坚守工作单位,不得擅离职守,不做与监管无关的事项。
二、自觉遵守驻仓单位的规章制度。
三、按规定时间上下班,不得迟到早退,记好工作日记。