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    与《审计年度审计项目计划》相关的范文

  • 08-16 XX镇2014年度审计工作总结及2014年审计工作计划
  • 今年以来,我镇内审工作在镇党委.政府的直接领导下,在XX审计局的关心指导下,在有关部门的配合支持下,坚持以邓小平理论."三个代表"重要思想为指导,牢固树立科学发展观,围绕XX经济建设这个中心,认真贯彻落实党代会.人代会精神,按照内审年度工作计划,积极开展内审业务,及时提供审计信息,充分发挥内审监督.服务功能,为我镇经济建设和社会发展添砖加瓦,为维护我镇财经秩序,促进党风廉政建设 ...

  • 03-26 审计局年度审计计划
  • *年是全面贯彻落实党的*精神的第一年,是实施“*”规划承上启下的一年。我市审计工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,总结经验,把握规律,与时俱进,开拓创新。把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,树立科学的审计理念,努力提升审计工 ...

  • 05-16 审计局2014年审计工作计划
  • 审计局20XX年审计工作计划 为把握发展大局,突出审计重点,20XX年审计项目计划安排的总体要求是:“一深化、两加强”。即:深化财政预算执行情况的审计,加强政府投资审计,加强经济责任审计。具体审计和审计调查项目包括以下七个方面: 一、县财政预算执行情况的审计。安排对县财政局、地税局、科技局、城建局、教育局、民政局、农业局、林业局、畜牧局、水利局、劳动和社会保障局、国土资源局、矿产资源局、煤管局、卫 ...

  • 07-16 xx市国家建设项目审计办法
  • 第一条为加强对国家建设项目的审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《xx省国家建设项目审计办法》等法律、法规、规章的规定,结合本市实际,制定本办法。 第二条市审计局依法对本市范围内国家建设项目财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督。 第三条本办法所称国家建设项目,是指以国家财政资金、各项政府性专项资金、政府统一借贷的资金或国有企事业单位、国有控股单位投入等为 ...

  • 08-23 XX县政府投资项目管理办法
  •   第一章 总则   第一条 为规范政府投资行为,建立健全科学、民主、高效的政府投资项目决策和组织实施程序,把握投资总量,优化投资结构,提高投资效益,根据《浙江省政府投资项目管理办法》(浙江省人民政府令第185号)、《湖州市政府投资项目管理办法》(湖政发〔20xx〕75号)及有关法律、法规,结合本县实际,制定本办法。   第二条 本办法所称的政府投资项目是指利用下列资金进行固定资产投资项目:    ...

  • 06-18 审计局2014年工作总结及2014年工作计划
  •   20XX年,我局在X委、X政府和XXX审计局的正确领导下,在X人大、X政协的支持关心下,紧紧围绕党政工作中心,积极贯彻落实“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履职尽责,突出对重点部门、重点行业、重点资金和领导关注、社会关心的重点事项的审计监督,为严厉财经法纪,规范经济秩序,加强廉政建设、提高审计服务水平,促进我X经济社会快速健康发展作出了应有贡献。   20 ...

  • 01-23 审计局信息化建设"十二五"规划
  • 审计局信息化建设“十二五”规划 “十二五”时期是我国深入贯彻科学发展观,全面建设小康社会、积极构建和谐社会的关键时期,也是审计机关大力推广先进审计技术方法,积极探索信息化环境下新的审计方式,促进提高审计工作效率和质量的重要战略机遇期。为切实做好审计信息化发展“十二五”规划的编制工作,保障审计信息化建设在“十二五”期间实现又 好又快发展,结合我市经济社会和审计工作的新形势和新要求,市审计局在认真总结 ...

  • 02-10 公司各部门工作职责(全套)
  • 综合管理部: 办公室工作职责 1.负责制定市行办公和会议制度,组织市行办公和重要会议: 2.负责协调各部室工作,负责市行部署工作.会议议定事项和行领导交办事项的督办.查办工作: 3.负责全行综合惰况反映及行务信息反映: 4.负责为行领导办公提供服务: 5.负责处理文电.公文把关以及印鉴.文书档案管理: 6.负责协调处理来信来访: 7.负贵市行机要保密工作? 8.负责制定全市农行中长期业务发展规划,

  • 12-16 XX市电业总公司审计部主任事迹材料
  • 全市十佳标兵事迹材料 -XX市电业总公司审计部主任事迹材料   我担任XX市电业总公司审计部主任8年来,在公司领导的高度重视和全力支持下,在XX市内审协会的指导和帮助下,紧紧围绕“促进管理,提高效益”这一目标,深入扎实地开展各项内审工作,充分发挥了内部审计的监督服务作用。20XX年以来,我们先后对公司下属单位的工程结算编制、财务收支、物资招投标采购、成本核算管理、内控制度等进行了全面的审计,累计审 ...