质量体系管理评审记录表
质量体系管理评审记录表
评审时间
2012.11.12
主持人
李亚军
记录员
张海燕
参加人员
李亚军、张海燕、凡亭亭、吴晓凤
李亚军: 为了进一步确保我公司质量管理体系的适宜性、 充分 性、 有效性, 保证质量管理体系的持续改进, 《计量手册》 依照 的要求, 在质量管理体系内部审核之后, 须进行质量管理体系 的管理评审。希望各位评审员本着对我们事业高度负责的态 度。依照管理评审输入要素,逐一进行评审。 一、方针和政策的适宜性。(质量方针、质量目标)
评审内容
全体评审人员对我公司制定的质量方针和质量目标进行 了讨论和评审, 一致认为我公司的质量方针和质量目标制定的 合理, 结合了我公司工作实际和目标要求, 符合目前质量管理 体系的要求。 二、工作量和工作类型的变化 评审组认真听取了技术负责人有关我公司技术工作情况 的汇报,认为我公司技术工作目前满足工作的要求。
质量体系管理评审记录表
DY-ZJ14
评审时间
2012.11.12
主持人
李亚军
记录员
张海燕
参加人员
李亚军、张海燕、凡亭亭、吴晓凤
三、管理人员和监督人员的报告 按照《计量手册》中有关管理评审的输入要求,将全公司 管理人员和监督人员的要求的报告提交评审组现场评审。 评审结果为管理和监督人员的质量工作报告基本符合要 求. 四、员工培训 技术负责人向评审组汇报了公司近半年来员工培训的情
评审内容
况,包括了对员工内部培训,外部培训以及考核情况。 评审组认为我公司对员工的培训有计划、有实施记录,达 到了培训的效果和目的,但培训的力度仍有待加强。 五、近期内部审核的结果 通过现场查阅上次内审的有关资料,认为内审中审核工作 较认真、 细致, 审核记录清晰、 明确, 内审报告完整, 《计 符合 量手册》中有关质量体系内部审核的要求。 六、纠正和预防措施
评审组现场查阅了上次内审中纠正措施和预防措施的制 定和验证,措施制定及时,验证材料完整,符合内审中纠正和 预防措施的要求。 七、由外部机构进行的评审 本公司尚未有由外部机构开展进行的评审。 八、顾客的反馈意见和抱怨 本公司尚未接到顾客的反馈意见和有关抱怨。