关于公司财务报告"非标审计意见"的 专项说明
关于公司财务报告“非标审计意见”的
专项说明
本公司2014年半年度财务报告经瑞华会计师事务所审计后,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,我们作为公司的独立董事,参加了本次审议半年度报告的董事会议,对审计报告中强调事项段所涉及的事项进行了审议,查阅了公司有关资料,听取了公司有关部门的情况汇报,现对“非标审计意见”所涉及的事项发表独立意见如下:
经过必要的审议和核查程序后,我们认为:公司董事会对“非标审计意见”涉及事项的说明是完整、准确、真实的,不存在应披露而未披露的信息,亦无虚假陈述或重大遗漏的情况;我们将督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题。
特此说明
独立董事:彭和平、徐晓昀、王玉龙
2014年8月7日
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- 07-24 公司合同管理办法
- 02-17 企业年度会计报表审计工作管理制度
- 10-20 教育系统关于开展治理商业贿赂专项工作的实施意见
- 06-18 审计局2014年工作总结及2014年工作计划
- 10-22 证券公司反不正当交易及治理商业贿赂工作实施方案
- 07-18 公司党风廉政建设工作汇报
- 10-19 XX区关于农村基本社会保障体系建设试点的意见
- 10-29 审计年度审计项目计划
- 07-27 物业公司审计实施方案
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