纳税申报错误更正通知书
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我局通过增值税纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:
一、对应补缴税款请于 年 月 日进行补缴。 二、对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
(一)在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
(二)在增值税纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。
对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
少报销售收入 元。
多报销售收入 元。
经管税务机关(章): 纳税人签名:
年 月 日 年 月 日
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我局通过增值税纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:
一、对应补缴税款请于 年 月 日进行补缴。 二、对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
(一)在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
(二)在增值税纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。
对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
税款处理情况明细表
少报销售收入 元。
多报销售收入 元。
经办人员: 办税服务厅负责人:
经管税务机关(章): 纳税人签名:
年 月 日 年 月 日
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我局通过增值税纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:
一、对应补缴税款请于 年 月 日进行补缴。 二、对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
(一)在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
(二)在增值税纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。
对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
税款处理情况明细表
少报销售收入 元。
多报销售收入 元。
经管税务机关(章): 纳税人签名:
年 月 日 年 月 日
管理员审核: 年 月 日