12年财务管理自查报告
07-10
莲峰一小2012年财务管理自查报告
本年度,我校严格遵守县物价局、县教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目符合规定,经县物价局、县教育局审核通过。现将莲峰一小财务管理自查情况报告如下:
一、领导高度重视
1、学校配有财务办公室,配有兼职财务人员1人。
2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。
二、强化学校收入收费行为的管理
1、严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,我校有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
1、学校领导审批制度明确,从事学校财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理,保证学校各项工作正常运行
1、 根据学校工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金, 1
集中力量,加大教育教学、教师培训的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、外借、处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。
莲峰一小 2012年12月28日 2