政府采购询价书
政府采购询价书
采购编号:LCX2006066
一、说明部分
经政府采购办同意丽水市交通局项目采用询价采购。现将有关事项明确如下: 1.本次询价设有预算指导价,各供应商的询价报价不得高于预算指导单价。
2.询价书须用密封信封递交,并在本询价书盖上公章,写明采购项目名称。请于2006年9月27日14:30至15:30(北京时间)送往丽水市政府采购中心(外地采用传真送达)。政府采购中心联系人:江涛 联系电话:0578-2292507 传真:0578-2292507
3.本次询价采购,采购人根据符合采购需求、质量和服务等要求综合评定(按综合评分法)的原则确定得分最高的为成交供应商。
4.本次询价采购,采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比,如有异常情况,市采购中心有权提出暂不采购,并不向各供应商解释具体原因。 5. 履约保证金:
5.1履约保证金的交纳:成交人在评定结束后2个工作日内交纳履约保证金人民肆仟元整(¥4000),交纳保证金后应及时到采购综合科开具保证金收据。现金和电汇方式交纳履约保证金直接交入指定银行账号,帐号:[***********]3 开户银行:丽水市工行处州支行营业部 以达到银行账号时间为准;汇票方式交纳履约保证金以到达采购中心财务处为准,户名:丽水市政府采购中心。未能按时交纳足额履约保证金的,视供应商自动放弃成交资格。
5.2交纳保证金后政府采购中心发出成交通知书。 5.3发生以下情况履约保证金将被没收: 5.3.1未能按要求签订合同;
5.3.2未能按承诺提供产品及售后服务;
5.4履约保证金的退还:签订合同满3个月后的五个工作日内退还履约保证金。退还履约保证金时需出示相关合同复印件以及履约保证金收据,缴款单位为丽水市政府采购中心,内容为退还履约保证金,同时供应商须提供本单位的开户银行名称及账号,丽水市政府采购中心以电汇或转账方式退还。
6.合同签订:合同由采购人与成交人双方签订。 7.交货时间:签订合同后5个工作日内交货。 8.交货方式:成交人免费送至采购人指定地点。 9.货物包装、发货及运输:
A.成交人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达业主指定地点。
B.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
C.货物在到达采购人指定地点前发生的一起风险均由成交人负责。 10.付款条件: 货到验收合格后,五个工作日内付款。
11.交付要求:成交人必须提供全新的,符合采购人要求,达到国家质量检测标准或相关行业标准及具有生产厂家质量合格证的产品,并提供“三包”服务和保证3C安全认证。
12.基本保修条款:提供产品保修卡,并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修,出现故障的接到电话后4小时内服务到位。
13.违约责任:
13.1如果成交人没有按照合同规定的时间完成相应的进度,采购人将从应付款项中扣除迟延交付的违约金;如违约金不足以弥补采购人因迟延交付所受损失的,应赔偿损失。迟延交付超过规定天数,采购人有权终止合同,并要求成交人赔偿一切损失。 13.2具体违约条款及其它未尽事宜,将在双方签订合同时议定。 14.其他要求:
14.1报价时需随附原厂商提供的供货授权书复印件,成交后签定合同时需提供其原件,否则取消其成交人资格;
14.2所提供的产品主机性能必须达到配置要求,不得以添加配件的方成达到配置要求; 14.3 提供3年保修,3年人工现场免费服务。 15.评分办法:总分100分
15.1技术分为15分,根据以下内容给分:
15.1.1货物清单及技术参数的完整性打分,满分为3分; 15.1.2按提供货物的技术参数先进性打分,满分为12分; 15.2品牌分为5-15分
根据参标货物品牌知名度打分。
15.3商务分为70分,根据以下内容给分:
15.3.1商务报价分为70分:评委按供应商商务报价计算得分。
15.3.1.1采购机构将拒绝最终商务报价超过预算指导价的供应商进入商务评分。 15.3.1.2进入商务评分的全部有效供应商最终评标价的平均价为商务评标价。 15.3.1.3供应商最终评标价与商务评标价对比,计算各供应商的商务报价得分 (0~70分):
A.最终评标价等于商务评标价的得50分,50分为基准分;
B.最终评标价低于商务评标价的,每下降1个百分点加0.5分,最多加20分; C.最终评标价高于商务评标价的,每上升1个百分点扣1分;
D.上升和下降幅度0.01%~1%按1%计算得分,1.01%~2%按2%计算得分,依此类推。 15.4商务报价分按15.3.1条款计算给分; 15.5本项目最终得分=技术得分+商务得分;
15.6评分时保留小数2位,计算评分值时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。
采购单位: 丽水市交通局 采购机构(盖章):丽水市政府采购中心
2006年9月25日
二、报价单(以下内容由报价单位填写) 单位:元
如有内容描述不清或有误的请及时联系。
附:原厂商提供的供货授权书(复印件),签定合同时需提供原件。
报价单位(盖章) 法人签字: